ООО «Инфо-Комплекс Плюс»
+7 (4712) 52-69-69
Контакты

Телефон: +7 (4712) 52-69-69
Эл. почта: info@ikst.ru
Курск, ул. Щепкина, д. 20
Схема проезда

Новости

Фотоотчёты мероприятий компании Вы можете
посмотреть в разделе «События»

19 мая 2016 года

03 июня для клиентов КонсультантПлюс состоится семинар «Оптимизация налогообложения в 2016 году»

Лектор — Ряховский Дмитрий Иванович (г. Москва)

Лектор — Ряховский Дмитрий Иванович
Лектор — Ряховский Дмитрий Иванович

«Оптимизация налогообложения в 2016 году. Налоговые риски, контроль и исправление ошибок. Рекомендации практикующего эксперта»

03 июня 2016 г.

ЛЕКТОР

Ряховский Дмитрий Иванович – д.э.н., первый проректор Института экономики и антикризисного управления, аттестованный преподаватель ИПБ РФ, профессор кафедры «Налоговое консультирование» Финансового университета при Правительстве РФ, председатель комитета по образованию ИПБ МР (г. Москва).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА Adobe PDFСкачать файл (138 Кбайт)

1. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве — как оптимизировать налоги и рассчитать налоговые риски в 2016 году с учётом изменений налогового законодательства:

  • Формирование эффективной налоговой политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заёмные договоры, цена товара).
  • Налоговые риски по переквалификации притворных сделок.
  • Налоговые риски по мнимым сделкам.
  • Защита от установления налоговым органом получение необоснованной налоговой выгоды (факт подтверждение исполнения предмета договора, должная осмотрительность при выборе контрагентов).

2. Обзор наиболее ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ за 2015-2016 гг. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ и действий налогоплательщиков:

  • Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами.
  • Субсидиарная ответственность.
  • Дробление бизнеса.
  • Взаимозависимость.
  • Однодневки.
  • Использование специальных режимов налогообложения в налоговой оптимизации.
  • Практическое применение 45 ст. НК РФ.

3. Примеры «серых» схем в части НДС и налога на прибыль – НЕГАТИВНАЯ СТОРОНА ОПТИМИЗАЦИИ. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НДС и налога на прибыль.

4. Новые формы схем организации бизнеса в части его диверсификации:

  • Риски работы с недобросовестным контрагентом.
  • Особенности формирования расходов, уменьшающих налог на прибыль (расходы на оплату труда, материальные расходы, резервы и т.д.).

5. Понятие необоснованной налоговой выгоды, защита схем:

  • Анализ судебной практики, касающейся ссылки налоговиков на наличие необоснованной налоговой выгоды.
  • Способы защиты от претензий налоговых органов. Легендирование.
  • Стратегия защиты на основе арбитражной судебной практики.
  • Практика применения защиты отдельных схем договоров на основе судебной практики.

6. Риски безвозмездных сделок:

  • Спорность толкования гражданского и налогового законодательства.
  • Риски признания сделки недействительной.
  • Проблемные вопросы исчисления налога на прибыль, НДФЛ при совершении безвозмездных сделок.
  • Риски, связанные с необходимостью обоснования расходов в целях исчисления налога на прибыль.

7. Последние тренды налогового контроля:

  • Новые способы и формы общения с контролирующими органами. Доказательства, применяемые налоговыми органами и налогоплательщиками, подтверждающие получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды.
  • ПРОВЕРКИ ИФНС, МВД — особенности процедурных вопросов (представление документов и т.д.).

8. ПРИЧИНЫ ПРОВЕРОК. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом. ПРАКТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ:

  • Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
  • Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОВЕРКИ. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
  • Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. ЖАЛОБЫ в административном и судебном порядке. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
  • Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки.

9. РАЗБОР НАЛОГОВЫХ СПОРОВ, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды:

  • ПРАКТИКА Президиума ВАС РФ и Верховного суда РФ.
  • Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ.
  • Последняя арбитражная практика.
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неуплату налогов в 2016 году. Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной и административной ответственности.

10. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации.

ВРЕМЯ, МЕСТО И УСЛОВИЯ

Семинар состоится 03 июня в конференц-зале гостиницы «Курск», ул. Ленина, 24. 9:30 – регистрация участников, 10:00 – 17:00 – семинар. В перерывах для участников предусмотрены обед, кофе-брейк. Стоимость участия в семинаре, включая НДС, 5 480 руб. Стоимость участия в семинаре для клиентов ГК «ИНФО-Комплекс», включая НДС, 4 350 руб. Способ оплаты – безналичный расчёт.


© ООО «Инфо-Комплекс Плюс», 2009–2024                 Разработка сайта: КурскИНФО